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包含sap系统中在制喊货差异的词条

请问:sap系统中的ppv具体是怎么产生的?这个差异一般怎么分析?觉得不好...

PPV产生于:收货时采购订单价格和物料价格的差异,或者发票校验时发票价格和物料价格的差异。怎么分析,要看你们公司想到分析到什么地步啊。

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发票检验模拟是的PPV就是发票金额与仓库收货金额的差额,你改变了这个差额,PPV自然会变化。

ppv会计意思是采购价格变化。英文全称是PURCHASE PRICE VARIANCE。 是指实际采购价格(Actual Price Paid)与标准成本(Standard Cost)间的差异。

可见,材料成本、人工费、制造费中的任一环节的改变都会对生产成本带来差异。

请教SAP中盘点差异怎么调整

SAP中盘点差异的调整程序是:盘点时,先在系统创建盘点凭证,也可以先盘点,有差异的再创建盘点凭证,然后把盘点情况输入,最后进行差异过账。盘点得到的差异,财务手工将差异转到费用、成本等科目。

没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。

标准的盘点操作分三步:MI01/MI04/MI07,两步的是MI09/MI07,再懒点的就是直接MI10一步搞定,自动产生移动类型701/702的凭证 如果实在要直接通过移动类型来调账,可以copy 701/702,记账科目一般为待处理资产损益。

方法一,对于频繁出入库的物料不要用移动平均价,用标准价核算。方法二,对于必须使用移动平均价的物料,要保证按采购批次一出一入,旧的未出,新的不入。否则,价差的问题没法解决。

sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?

1、没有什么大的影响,只是调整之后每月的折旧金额与调整前的不一样,这样会让当期的折旧费用增加或减少(相对调整之前)。

2、发出材料应负担的成本差异,必须按月分摊,不得在季末或年末一次分摊,结转发出材料应负担的材料成本差异,按实际成本大于计划成本的差异,借记“生产成本”“管理费用”“销售费用”等。

3、材料采用实际成本核算的。(1)采购材料货款已付或发票账单收到,同时验收入库时,直接结转材料采购成本。

4、sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异不要手工结转。

5、超支时,借:原材料,借:材料成本差异,贷:材料采购,节约时,借:原材料,贷:材料采购,贷:材料成本差异,出库时(和入库时相反),材料成本差异 超支在贷方 节约在借方。


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