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sap系统修改付款申请单的简单介绍

sap系统PP模块是否可以批量更改采购申请?

1、用户可以使用定义系统消息来控制采购申请转为采购订单时,订单数量不超过采购申请的数量,具体做法:手工添加:应用范围:06 ;消息号码:076的消息;并将系统消息类别设置成:E-错误信息。

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2、我们公司自2010年就上了你说的SAP系统,依据使用部门报的预算申请,采购人员创建采购订单;你下次再采用一个未使用完的预算创建采购订单的时候系统会自动默认未清预算数量。

3、不确定系统有没有批量创建采购信息记录的TCODE,但肯定是你可以 用 LSMW来批处理,建议你是参考一个采购信息记录来录屏,这样后续处理起来容易些,可以少传点字段。

4、1)CATT 录屏方式,自动从文本文件中导入。基本所有的顾问和关键用户都会这个,问一下就是 2)一般物料输入的地方都会有好多的可输入行。一次copy 多行直接paste上去。嫌行数不够多的话,调高屏幕分辨率,行数就多了。

5、你是否把采购申请上所有的数量都转到第一张采购订单上去了?这样选“仅打开”时,因为采购申请数量已经全部转成了采购订单,就不会再显示了。按照我的经验,不会出现你所述的情况。请再检查你的查询条件。

SAP里批量修改供应商的支付条件

1、如果供应商为了加速回款,和我们约定,45天之内付款给予1%的折扣,15天之内付款给予5%的折扣,此内容也可以被定义到付款条件中。

2、在采购订单中维护,或者是录入发票时手工更改。根据个人图书馆网站显示,sap供应商付款条件未出现,可以在采购订单中维护,或者是录入发票时手工更改。

3、首先,点击“细节”页更改供应商。其次,在“发票方”输入承运商编号,回车后供应商信息发生变更。

4、sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下:在平台申请退货,平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。

5、创建供应商组obd3,供应商号码范围xkn1,分配供应商号码范围obas,字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候,一般数据有个一次性科目打勾。

6、sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改,这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。

sap销售订单已发货已开票还能修改吗

1、最正确的方法是,把销售订单的价格改了,具体操作如下:(前提是会计还没有生成会计凭证,如有,要联系会计先冲销会计凭证)第一步:冲销发票,VF11 填写凭证号,回车。保存。之后会生成一个新的凭证号,证明已冲销了发票。

2、反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。

3、取消已开票的销售订单并重新创建:如销售订单已经转化为发货单或发票,无法直接修改订单价格。此时可以先取消已开票的销售订单,再重新创建销售订单并输入正确的价格。


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