在我看来:
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先对销售订单做外向交货处理,生成交货单,事务:VL01N,
然后再根据外向交货单到事务VF01进行开票操作,这样就可以进行关联啦
~O(∩_∩)O~不知道对不对,本人做开发的,对具体的实际业务没有很大的把握,如果错误烦请指出,谢谢!!
VF03根据你开的发票号去查,点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证,回车可以看到开票项目的具体内容。
可以。
OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。标准现金订单类型BV在装运中选择交货类型BV,选择立即交货标志,默认对应发票类型BV。
现金科目取代了标准销售单开票时产生的应收帐款科目,实际上如果不走现金销售订单走预收帐款,则财务部还需走应收清预收多了两步,现金销售则减化了业务流程。
出具发票时,数量是否可以修改,是在Item Category里面设置的,参数是billing reference. ItCA-TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的,该栏位的值应该是 K。
公司间的开票,是针对公司间转储DN开具的,把这个DN的ItCa的billing reference栏位的值改成K,就可以了。(在SO的item category设置中改)
需要提醒的是,公司间发票出具,对应的是发票校验,发票校验是否会受影响